Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 21:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0006/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola - Óvoda
Dodávateľ: INPROKOM in, s.r.o.
Adresa: Prešovská 45,82102 Bratislava
IČO: 47949872
Predmet: Čistenie povlakov a paplonov
Fakturovaná suma s DPH: 61,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: Čistenie povlakov a paplonov
Dátum doručenia: 20.01.2023
Dátum vystavenia: 16.01.2023
Dátum splatnosti: 30.01.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0006_23
Zverejnené: 16.02.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov