Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0142/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola - Óvoda
Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť,
Adresa: Prešovská 48,82646 Bratislava 29
IČO: 35850370
Predmet: Voda, L. Svobodu 22
Fakturovaná suma s DPH: 76,03
Spôsob úhrady:
Poznámka: Voda, L. Svobodu 22
Dátum doručenia: 06.06.2023
Dátum vystavenia: 01.06.2023
Dátum splatnosti: 15.06.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0142_23
Zverejnené: 11.06.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov