Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0090/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola - Óvoda
Dodávateľ: INPROKOM in, s.r.o.
Adresa: Prešovská 45,82102 Bratislava
IČO: 47949872
Predmet: Čistenie povlakov a paplonov
Fakturovaná suma s DPH: 245,21
Spôsob úhrady:
Poznámka: Čistenie povlakov a paplonov
Dátum doručenia: 02.04.2024
Dátum vystavenia: 27.03.2024
Dátum splatnosti: 10.04.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0090_24
Zverejnené: 27.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov