Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 20:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0074/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola - Óvoda
Dodávateľ: Edumarket, s.r.o.
Adresa: Nitrianska 46,94901 Nitra
IČO: 47816511
Predmet: Prútený kočík pre bábiky
Fakturovaná suma s DPH: 169,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: Prútený kočík pre bábiky
Dátum doručenia: 26.03.2024
Dátum vystavenia: 25.03.2024
Dátum splatnosti: 08.04.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0074_24
Zverejnené: 27.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov